2019年伊春市发展和改革委员会部门预算公开

发布日期:2019-03-23 来源: 市发改委

 

 

1 本单位职责

2 机构设置

3 人员构成

4 报表文字说明

5 预算收支增减变化情况说明

6 机关运行经费情况

7 政府采购安排情况

8 国有资产占有使用情况

9 预算绩效情况

10、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、 本单位职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导和推进总体经济体制改革。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市本级财政性建设资金,按规定权限,审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(六)推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;承担全市水库移民安置和后期扶持工作。

(七)组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展及资源型城市转型,促进区域经济崛起的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

(八))承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订市级战略物资储备规划,负责组织市级战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十)推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策,负责相关工作。

(十一)起草涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的管理办法和政府规章草案,提出意见和建议。按规定指导和协调全市招投标工作。

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工作。

(十三)拟订全市能源发展战略、产业政策并组织实施;提出相关体制改革建议;制定全市中长期煤炭、电力、新能源等能源规划,负责能源规划与全市国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡;按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源的产业管理;负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程;按规定权限,审核能源各行业固定资产投资项目;衔接能源生产建设和供需保障,负责能源预测预警及信息发布,参与能源运行调节和应急保障。

十四)负责研究提出全市人口发展战略,拟订并组织实施全市人口中长期规划及人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。负责研究提出全市人口发展战略。

十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市发改委内设23个内设机构:办公室、发展规划政策法规科、国民经济综合科、经济体制改革科、投融资办公室、项目办公室、地区经济科、农村经济科、社会发展科、能源科、经济贸易科、项目建设管理科、稽查办、林业生产科、政工科、市经济信息中心、研发中心、节能减排科(环资科)、振兴办、市国民经济动员办公室(市交通战备办公室)、工业科、机关总支、民航协调办。

三、人员构成

本单位人员编制共计 62人,其中,行政编制 43人,事业编制 18人。实有  51 人,其中,行政编制  33(含工勤编1),事业编制 18人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年,本单位收支总预算  2950.56 万元,比上年预算数减少-2145.82万元,收入包括:一般公共预算收入     2950.56万元;支出包括:一般公共服务支出  2743.88 万元、社会保障和就业支出111.64 万元、卫生健康支出    46.29万元、住房保障支出 48.75万元。按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

我委2019年部门收入共计2950.56 万元,其中,一般公共预算收入 2950.56万元,占比100  %;财政专户返还收入  0 万元,占比 0   %

3、关于部门支出总体情况表的说明

我委2019年部门支出共计2950.56    万元,其中,一般公共预算支出2950.56 万元,占比 100 %;财政专户返还支出  0  万元,占比 0   %

2019 年,本单位支出预算2950.56  万元,其中:基本支出      865.56万元,占 29.33 %;项目支出 2085 万元,占 70.67 %

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年,本单位财政拨款收支总预算2950.56 万元。收入全部为一般公共预算2950.56 万元。支出包括:一般公共服务支出 2743.88万元、社会保障和就业支出 111.64万元、卫生健康支出 46.29万元、住房保障支出 48.75万元。5、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

本单位 2019 年一般公共预算支出2950.56 万元,其中:一般公共服务支出2743.88万元,社会保障和就业支出111.64万元,卫生健康支出46.29万元,住房保障支出48.75万元。

6、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2019 年,本单位一般公共预算基本支出2950.56     万元,其中:工资福利支出680.1万元,商品和服务支出62.9万元,对个人和家庭的补助支出122.56万元,项目支出2085万元。

7、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2019 年,本单位一般公共预算支出2950.56 万元,其中:机关工资福利支出680.1万元,机关商品和服务支出62.9万元,对个人和家庭的补助122.56万元,其他支出2085万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

三公经费支出计划表:2019年我局三公经费计划共计0万元,其中,因公出国(境)经费0万元,公务接待经费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置  0万元。比上年同期增加(减少)0 万元,因早已参加车改,故与上年对比没有增减变化。

五、预算收支增减变化情况说明

2019年我单位部门预算共计安排 2950.56万元,其中,公共财政预算支出2950.56 万元,财政专户返还收入安排支出 0万元,政府性基金收入安排支出 0万元,与2018年预算相比,增加支出2145.82 万元,主要原因是:增加了工资性支出、大项目前期费及项目编制费等。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2019年我局机关运转经费共计62.9万元

七、关于政府采购预算支出情况说明

根据工作需要,我委拟安排政府采购项目820万元,其中编制我市全域旅游发展规划750万元,编制我市乡村振兴战略规划50万元,热电联产项目规划20万元。

八、关于国有资产占有使用情况说明

本单位无独立办公用房,现有国有资产总额204.07万元,其中固定资产201.64万元,无形资产0.91万元。账面1台车辆在参加车改时已上交车改办,等待报废处理。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

本单位未开展行政事业性项目和专项资金绩效评价情况。

十、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,主要是公共预算财政拨款。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指用于机关及下属行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指用于机关及下属单位价格改革及监管工作经费等物价管理方面的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休():指用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

   8、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   10三公经费:纳入财政决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   11、机关运行经费支出口径:包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、其他公用支出等.

 

 

 

 

表一

 

 

 

 

 

2019年部门预算收支总体情况表

单位名称:伊春市发展和改革委员会

 

单位:万元

 

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

经济科目

  预算数

一、一般公共预算财政拨款

2,950.56

一、一般公共服务支出

2,743.88

一、工资福利支出

680.10

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

2,147.90

三、财政专户返还收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

122.56

四、国有资本经营收入

 

四、公共安全支出

 

四、其他各类人员补助支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、债务利息及费用支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、债务还本支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

七、资本性支出(基本建设)

 

 

 

八、社会保障和就业支出

111.64

八、资本性支出

 

 

 

九、卫生健康支出

46.29

九、事业单位经营支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

十、对企业补助(基本建设)

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

十一、对企业补助

 

 

 

十二、农林水支出

 

十二、对社会保障基金补助支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

十三、预备费及预留支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十四、其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

48.75

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

2,950.56

本年支出合计

2,950.56

 

 

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:伊春市发展和改革委员会

 

单位:万元

 

 

 

 

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户返还收入

国有资本经营收入

事业单位将经营收入

其他自有资金

 

合计

2,950.56

2,950.56

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,743.88

2,743.88

 

 

 

 

 

20101

人大事务

950.00

950.00

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

950.00

950.00

 

 

 

 

 

20104

发展和改革事务

1,793.88

1,793.88

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

658.88

658.88

 

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

1,135.00

1,135.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.64

111.64

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

111.64

111.64

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24.36

24.36

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.28

87.28

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

46.29

46.29

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

46.29

46.29

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

40.59

40.59

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.70

5.70

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.75

48.75

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.75

48.75

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

48.75

48.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:伊春市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

2,950.56

865.56

2,085.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,743.88

 

2,085.00

 

 

 

20101

人大事务

950.00

 

950.00

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

950.00

 

950.00

 

 

 

20104

发展和改革事务

1,793.88

658.88

1,135.00

 

 

 

2010401

行政运行

658.88

658.88

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

1,135.00

 

1,135.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.64

111.64

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

111.64

111.64

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24.36

24.36

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.28

87.28

 

 

 

 

210

卫生健康支出

46.29

46.29

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

46.29

46.29

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

40.59

40.59

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.70

5.70

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.75

48.75

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.75

48.75

 

 

 

 

2210201

住房公积金

48.75

48.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:伊春市发展和改革委员会

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

年初预算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款

1

2,950.56

一、一般公共服务支出

29

2,743.88

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

三、国有资本经营收入

3

 

三、国防支出

31

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

111.64

 

9

 

九、卫生健康支出

37

46.29

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

48.75

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、预备费

50

 

 

23

 

二十三、其他支出

51

 

 

24

 

二十四、转移性支出

52

 

 

25

 

二十五、债务还本支出

53

 

 

26

 

二十六、债务付息支出

54

 

 

27

 

二十七、债务发行费用支出

55

 

本年收入合计

28

2,950.56

本年支出合计

56

2,950.56

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

 

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

 

 

 

单位名称:伊春市发展和改革委员会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

201

一般公共服务支出

2,743.88

20101

人大事务

950.00

2010102

一般行政管理事务

950.00

20104

发展和改革事务

1,793.88

2010401

行政运行

658.88

2010402

一般行政管理事务

1,135.00

208

社会保障和就业支出

111.64

20805

行政事业单位离退休

111.64

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.28

210

卫生健康支出

46.29

21011

行政事业单位医疗

46.29

2101101

行政单位医疗

40.59

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.70

221

住房保障支出

48.75

22102

住房改革支出

48.75

2210201

住房公积金

48.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2,950.56

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

 

单位名称:伊春市发展和改革委员会

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

工资福利支出

工资性支出

415.93

 

奖金支出

33.85

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 

 

养老保险支出

84.63

 

职业年金缴费支出

11.28

 

医疗保险支出

54.12

 

其他社会保障缴费支出

5.7

 

住房公积金支出

48.75

 

医疗费

 

 

其他工资福利支出

20.96

 

残疾人保障金

4.88

 

商品和服务支出

办公费

2.26

 

水电费

 

 

邮寄费

0.48

 

电话通讯费

2.88

 

取暖费

 

 

物业费

 

 

差旅费

11.61

 

因公出国(境)经费

 

 

维修(护)费

 

 

培训费

6.09

 

公务接待费

 

 

劳务费

5.04

 

工会经费

1.46

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

其他交通费

32.88

 

其他商品和服务支出

0.2

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

24.36

 

退休费

87.28

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

 

 

救济费

 

 

医疗费补助

 

 

助学金

 

 

奖励金

0.59

 

个人农业生产补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

10.33

 

项目支出

—————

2085

 

合 计

2950.56

 

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七

 

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

 

单位名称:伊春市发展和改革委员会

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

449.78

 

社会保障缴费

160.61

 

住房公积金

48.75

 

其他工资福利支出

20.96

 

机关商品和服务支出

办公经费

56.61

 

会议费

 

 

培训费

6.09

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

0.2

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

 

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

 

对企业补助

费用补贴

 

 

利息补贴

 

 

其他对企业补助

 

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.59

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

111.64

 

其他对个人和家庭的补助

10.33

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

2085

 

合计

2950.56

 

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

 

 

 

 

 

表八

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

 

 

 

单位名称:伊春市发展和改革委员会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

表九

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:伊春市发展和改革委员会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

工资性支出

 

奖金支出

 

伙食补助费

 

绩效工资

 

养老保险支出

 

职业年金缴费支出

 

医疗保险支出

 

其他社会保障缴费支出

 

住房公积金支出

 

医疗费

 

其他工资福利支出

 

残疾人保障金

 

商品和服务支出

办公费

 

水电费

 

邮寄费

 

电话通讯费

 

取暖费

 

物业费

 

差旅费

 

因公出国(境)经费

 

维修(护)费

 

培训费

 

公务接待费

 

劳务费

 

工会经费

 

公务用车购置及运行维护费

 

其他交通费

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

 

退职(役)费

 

抚恤金

 

生活补助

 

救济费

 

医疗费补助

 

助学金

 

奖励金

 

个人农业生产补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

—————

 

合 计

0

备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

 

 

 

 

表十

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

 

 

单位名称:伊春市发展和改革委员会

单位:万元

 

 

类级科目

款级科目

预算数

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

 

社会保障缴费

 

 

 

住房公积金

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费